Nowelizacja VAT 2012

Nazwa szkolenia

VAT w obrocie międzynarodowym - konsekwencje zmiany w przepisach

Terminy
2012-04-19 2012-04-19 Warszawa
2012-05-10 2012-05-10 Gdańsk
2012-06-04 2012-06-04 Wrocław
2012-05-17 2012-05-17 Warszawa
2012-06-04 2012-06-04 Bydgoszcz
2012-07-02 2012-07-02 Katowice
Prowadzący
Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor portalu TaxFin.pl. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Pełnomocnik podczas wielu kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej.

Dawid Milczarek – prawnik, pracownik NSA, asystent sędziego w Izbie Finansowej NSA. Zajmuje się przygotowywaniem projektów uzasadnień orzeczeń w sprawie skarg kasacyjnych w zakresie podatku VAT, jak również analizą orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie podatków pośrednich. Odbył kilkumiesięczną praktykę w kancelarii prawniczej w USA. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dwuletnich studiów podyplomowych z prawa francuskiego organizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Tours.

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Tomasz Siennicki – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, od ponad 10 lat zajmujący się prawem podatkowym. Praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych i podatkowych zdobywał początkowo w organach podatkowych pracując w komórce kontroli oraz w Izbie Skarbowej, gdzie kierował działem VAT, a następnie współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego o uznanej renomie.
Cel szkolenia
Przepisy wspólnotowe w zakresie podatku VAT nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym. Niniejsze szkolenie ma na celu wyjaśnienie znowelizowanych zasad rozliczenia świadczenia usług transgranicznych na gruncie podatku od towarów i usług. Podczas szkolenia omówione zostaną dodatkowe obowiązki ewidencyjne ciążące na podatnikach rozliczających usługi w handlu zagranicznym. Dzięki przedstawieniu licznych przykładów sposobu poprawnego rozliczenia usług, uczestnik szkolenia uzyska informacje niezbędne do samodzielnego określania obszarów ryzyka podatkowego związanego z rozliczaniem usług na gruncie podatku VAT.
Program
1.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a)    pojęcie WDT,
b)    obowiązek podatkowy,
c)    zaliczki w WDT,
d)    podstawa opodatkowania w WDT,
e)    warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f)    przemieszczenie towarów własnych a WDT,
g)    magazyn konsygnacyjny.

2.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a)    przemieszczenie towarów własnych jako WNT,
b)    obowiązek podatkowy,
c)    moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d)    zaliczki w WNT,
e)    podstawa opodatkowania w WNT,
f)    magazyn konsygnacyjny.

3.    Transakcje trójstronne:
a)    miejsce świadczenia w dostawach towarów, WNT i w dostawach łańcuchowych,
b)    skutki zastosowania miejsca świadczenia i obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,
c)    możliwości stosowania procedury uproszczonej – warunki i obowiązki uczestników transakcji.

4.    Import i eksport usług:
a)    pojęcie importu i eksportu usługi, pojęcie wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług
b)    miejsce świadczenia usług – status nabywcy a miejsce opodatkowania, usługi związane z nieruchomościami, usługi związane z transportem, targi, wystawy, usługi cateringowe i restauracyjne, usługi niematerialne.
c)    nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,
d)    podstawa opodatkowania,
e)    stawki podatku,
f)    dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

5.    Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:
a)    nabywca towaru jako podatnik,
b)    podstawa opodatkowania,
c)    obowiązek podatkowy.

6.    Eksport towarów:
a)    pojęcie eksportu towarów,
b)    eksport bezpośredni i pośredni,
c)    warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d)    obowiązek podatkowy,
e)    zaliczki w eksporcie,
f)    podstawa opodatkowania.

7.    Import towarów:
a)    podatnik w imporcie towarów,
b)    obowiązek podatkowy VAT,
c)    zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d)    sposoby rozliczania importu towarów.

8.    Dostawy wysyłkowe.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast
(informacja dotycząca dokładnego miejsca zajęć zostanie wysłana Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 6 dni przed terminem szkolenia)

Informacje:
Norbert Saks, Anita Jańczak
tel. (22) 890 28 28/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.janczak@akademiamddp.pl