Nazwa szkolenia
Terminy
Prowadzący
Marcin Górski – adwokat, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności w problematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Przez szereg lat zajmował się doradztwem podatkowym w firmie Arthur Andersen.
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności
Program
1. Działania reklamowe przedsiębiorców a implikacje podatkowe – zagadnienia ogólne.
2. Przekazania „reklamowe” i inne czynności nieodpłatne a VAT:
a) nieodpłatne przekazanie towarów a VAT – czy najnowsze regulacje zakończą spory podatkowe?
b) nieodpłatne usługi – przepisy obowiązujące od 2011 r.
3. Opodatkowanie VAT przekazania próbek, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości.
4. Reklama i reprezentacja w VAT, sprzedaż promocyjna.
5. Definicja reprezentacji w podatku dochodowym – najnowsze wykładnia.
6. Reprezentacja i reklama w podatkach dochodowych i VAT – studium przypadku:
a) szkolenia, konferencje, prezentacje – koszty organizacji i materiałów,
b) akcje reklamowe,
c) poczęstunek dla kontrahentów a reprezentacja w świetle interpretacji, orzecznictwa, odpowiedzi na interpelację poselską,
d) upominki dla kontrahentów i innych osób,
e) wykorzystanie alkoholu w reklamie i na potrzeby reprezentacji,
f) ubrania dla pracowników,
g) wyjazdy i inne atrakcje dla kontrahentów,
h) nagrody i prezenty dla pracowników kontrahentów,
i) reklama w Internecie,
j) inne świadczenia.
7. Sponsoring jako forma aktywności reklamowej:
a) sponsoring jako czynność odpłatna,
b) podstawa opodatkowania sponsoringu,
c) przychody i koszty przy sponsoringu,
d) dokumentowanie sponsoringu,
e) obowiązki płatnicze sponsora.
8. Rabaty w świetle przepisów prawa podatkowego.
9. Premie pieniężne.
10. Sprzedaż premiowa:
a) definicja,
b) uregulowania VAT,
c) podatki dochodowe – w tym szczególne unormowania w PIT,
d) sprzedaż premiowa od 2011 r. – nowe poważne ryzyko podatkowe!
11. Programy lojalnościowe.
12. Miejsce świadczenia a działalność promocyjna, sprzedażowa itp. – najnowsze regulacja.
13. Najnowsze regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług organizacji i udziału w targach, konferencjach itp.
14. Podstawa opodatkowania VAT przy transakcja nieodpłatnych i odpłatnych.
15. Reklama i reprezentacja w świetle regulacji o podatku dochodowym.
16. Inne koszty działalności promocyjnej a podatek dochodowy.
17. Prezenty i inne świadczenia przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji a obowiązki podatkowe przekazującego (PIT-8C).
18. Podsumowanie
2. Przekazania „reklamowe” i inne czynności nieodpłatne a VAT:
a) nieodpłatne przekazanie towarów a VAT – czy najnowsze regulacje zakończą spory podatkowe?
b) nieodpłatne usługi – przepisy obowiązujące od 2011 r.
3. Opodatkowanie VAT przekazania próbek, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów małej wartości.
4. Reklama i reprezentacja w VAT, sprzedaż promocyjna.
5. Definicja reprezentacji w podatku dochodowym – najnowsze wykładnia.
6. Reprezentacja i reklama w podatkach dochodowych i VAT – studium przypadku:
a) szkolenia, konferencje, prezentacje – koszty organizacji i materiałów,
b) akcje reklamowe,
c) poczęstunek dla kontrahentów a reprezentacja w świetle interpretacji, orzecznictwa, odpowiedzi na interpelację poselską,
d) upominki dla kontrahentów i innych osób,
e) wykorzystanie alkoholu w reklamie i na potrzeby reprezentacji,
f) ubrania dla pracowników,
g) wyjazdy i inne atrakcje dla kontrahentów,
h) nagrody i prezenty dla pracowników kontrahentów,
i) reklama w Internecie,
j) inne świadczenia.
7. Sponsoring jako forma aktywności reklamowej:
a) sponsoring jako czynność odpłatna,
b) podstawa opodatkowania sponsoringu,
c) przychody i koszty przy sponsoringu,
d) dokumentowanie sponsoringu,
e) obowiązki płatnicze sponsora.
8. Rabaty w świetle przepisów prawa podatkowego.
9. Premie pieniężne.
10. Sprzedaż premiowa:
a) definicja,
b) uregulowania VAT,
c) podatki dochodowe – w tym szczególne unormowania w PIT,
d) sprzedaż premiowa od 2011 r. – nowe poważne ryzyko podatkowe!
11. Programy lojalnościowe.
12. Miejsce świadczenia a działalność promocyjna, sprzedażowa itp. – najnowsze regulacja.
13. Najnowsze regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług organizacji i udziału w targach, konferencjach itp.
14. Podstawa opodatkowania VAT przy transakcja nieodpłatnych i odpłatnych.
15. Reklama i reprezentacja w świetle regulacji o podatku dochodowym.
16. Inne koszty działalności promocyjnej a podatek dochodowy.
17. Prezenty i inne świadczenia przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji a obowiązki podatkowe przekazującego (PIT-8C).
18. Podsumowanie
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 540 zł +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Godziny zajęć: 10:00 – 15:45
Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum w/w miast.
Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
(informacja dotycząca dokładnego miejsca zajęć zostanie wysłana Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 6 dni przed terminem szkolenia)
Informacje:
Norbert Saks, Anita Jańczak
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.janczak@akademiamddp.pl
- jednej osoby 540 zł +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Godziny zajęć: 10:00 – 15:45
Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum w/w miast.
Warszawa - centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP
(informacja dotycząca dokładnego miejsca zajęć zostanie wysłana Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 6 dni przed terminem szkolenia)
Informacje:
Norbert Saks, Anita Jańczak
tel. (22) 208 28 28/26, fax (22) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.janczak@akademiamddp.pl
Menu główne
Zobacz także
Kontakt

Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39 A,
02-672 Warszawa
tel. (22) 208 28 26
fax. (22) 211 20 90
e-mail: biuro@akademiamddp.pl
Partnerzy
Reklama











